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用友——反结账再反记账具体操作
2019-07-12 14:18:09 来源: 中公财经 浏览量:

在上文中我们提到财务软件用友的凭证删除方法,如果想删除已经结账的凭证,就要先反结账再反记账,然后才可查询出要删除的凭证。那么这个反结账再反记账具体在用友里怎么操作呢?带着这个问题跟着中公财经小编一起往下看吧~

反结账再反记账

一、反结账

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

二、反记账

首先,依次点击总账——期末——对账。然后,退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。

温馨提示:除了在删除凭证时需要进行反结账再反记账,在我们修改凭证的时候也是要进行逐个操作的。

以上就是中公财经小编给大家带来的关于用友反结账再反记账具体操作分享了。想要获取更多会计实务相关内容,可关注“中公财经”会计实务栏目,小编将为大家持续更新。

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(责任编辑: lcy77711)
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